根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(表)

v3.19.3.a.u2
所得税(表)
12个月结束
2019年12月31日
所得税或有税〔分项〕  
估价津贴摘要[表格文字组]
估值津贴的变动情况如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
年初余额
 
1,287.3

 
1983年1。

 
3095年1。

估值津贴的变动:
 
 
 
 
 
 
计入所得税费用(收益)
 
(846.0
 
(691.3
 
(1,120.0
其他综合收益中的递延资产变动
 

 
(4.5
 
(9.8
取得非控制权益
 

 

 
17.8

年末余额
 
441.3

 
1,287.3

 
1983年1。


国内外税前收入表[表格正文]
所得税前持续经营所得 包括以下组成部分:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
皇冠体育官网
 
311.9

 
565.0

 
90.7

外国
 
0.2

 
(0.3
 
17.5


 
312.1

 
564.7

 
108.2


所得税费用(收益)组成部分明细表[附表]
持续经营的所得税准备(福利)的组成部分包括:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
当期计提(福利):
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
(0.7
 
(0.5
 
(252.6
皇冠体育官网州和地方
 
0.1

 

 
(0.1
外国
 
0.2

 
0.7

 
0.3

 
 
(0.4
 
0.2

 
(252.4
递延拨备(福利):
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
18.0

 
(475.4
 

持续经营的所得税计提(收益)总额
 
17.6

 
(475.2
 
(252.4

有效所得税率调整表[表格文本组]
我们按皇冠体育官网联邦法定税率计算的持续经营所得税对账如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
按皇冠体育官网法定税率纳税
 
65.5

 
21.0
 
118.6

 
21.0
 
37.9

 
35.0
增加(减少)的原因:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
损耗超过成本损耗的百分比
 
(49.3
 
(15.8
 
(54.6
 
(9.7
 
(61.6
 
(56.9
税法变更的影响——递延税的重新计量
 

 

 

 

 
407.5

 
376.6

卢森堡法人减少
 
846.0

 
271.1

 
161.7

 
28.6

 

 

估价津贴发放:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
税法变更-递延税的重新计量
 

 

 

 

 
(407.5
 
(376.6
本年活动
 

 

 
(79.6
 
(14.1
 
(469.8
 
(434.2
释放皇冠体育官网估值津贴
 

 

 
(460.5
 
(81.5
 

 

AMT的废除
 

 

 

 

 
(235.3
 
(217.5
卢森堡法人减少
 
(846.0
 
(271.1
 
(161.7
 
(28.6
 

 

国外业务的影响
 
0.2

 
0.1

 
0.1

 

 
477.9

 
441.7

其他项目净额
 
1.2

 
0.4

 
0.8

 
0.2

 
(1.5
 
(1.4
计提所得税费用(收益)和实际所得税税率,包括离散项目
 
17.6

 
5.7
 
(475.2
 
(84.1
) %
 
(252.4
 
(233.3
) %

持续经营以外的所得税披露文本块[表格文本块]
除持续经营业务外,所得税的组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
其他综合收益:
 
 
 
 
 
 
退休后福利责任
 
11.4

 
3.6

 

衍生金融工具未实现净亏损
 
0.1

 
0.7

 

总计
 
11.5

 
4.3

 


递延税项资产及负债表[表格文本组]
我们递延税项资产和负债的重要组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
递延税项资产:
 
 
 
 
营业亏损及其他结转
 
794.9

 
2,118.8

养老金和OPEB负债
 
113.7

 
102.8

递延收入
 
25.2

 
23.3

不动产、厂房、设备及矿业权
 
1.4

 
13.3

州和地方
 
71.0

 
68.2

其他负债
 
45.1

 
48.4

计提估值前的递延税项资产总额
 
1,051.3

 
2,374.8

递延税项资产估值备抵
 
(441.3
 
(1287年3
递延税项资产净值
 
610.0

 
1,087.5

递延所得税负债:
 

 

合伙投资
 
(136.8
 
(141.2
公司间的笔记
 

 
(465.7
其他资产
 
(13.7
 
(15.8
递延所得税负债合计
 
(150.5
 
(622.7
递延税项资产净值
 
459.5

 
464.8


未确认的税收优惠前滚时间表[表格文本块]
未确认税收优惠期终金额核对如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
1月1日未确认的税收优惠余额
 
29.0

 
33.5

 
30.7

上年度税务职位的增加(减少)
 
0.2

 
0.1

 
(2.8
增加本年度的税务职位
 

 
3.6

 
4.5

定居点
 

 

 
1.0

诉讼时效的失效
 

 
(8.2
 

其他
 

 

 
0.1

截至12月31日未确认的税收优惠余额
 
29.2

 
29.0

 
33.5