根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(叙述)(详情)

v3.6.0.2
所得税(记叙)(详情)-美元($)
百万美元
12个月结束
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
所得税或有税〔分项〕        
未确认的税收优惠 30.7美元 156.2美元 72.6美元 71.8美元
外国子公司未分配收益 0.0 0.0    
递延所得税资产,经营亏损结转,州和地方 3,700.0 3,900.0    
递延所得税资产,经营亏损结转,国外 6,900.0 11,100.0    
递延所得税资产,税收抵免结转,国外 5.8 5.8    
递延税资产,税收抵免结转,替代性最低税 251.2 218.7    
估值备抵,递延税项资产,金额变动 0.0      
税法变化的影响 149.1美元 0.0美元 13.0美元  
持续经营的有效所得税率 35.00% 35.00% 35.00%  
本财政年度结束日期 ——12-31      
撤销MRRT贷项的估值津贴[委员]        
所得税或有税〔分项〕        
估值备抵,递延税项资产,金额变动 33.1美元      
审计结束[领域]        
所得税或有税〔分项〕        
估值备抵,递延税项资产,金额变动 39.6      
税务资产,当年活动[领域]        
所得税或有税〔分项〕        
估值备抵,递延税项资产,金额变动 104.9      
其他非流动资产〔成员〕        
所得税或有税〔分项〕        
未确认的税收优惠 22.4 134.7美元    
其他责任[成员]        
所得税或有税〔分项〕        
未确认的税收优惠 8.3 21.5    
未确认的税收优惠、所得税罚款和应计利息 0.8 2.1美元    
递延所得税资产,未使用的替代性最低税收抵免[成员]        
所得税或有税〔分项〕        
递延所得税资产,经营亏损结转,国外 美元1400 .0