根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(表)

v3.6.0.2
所得税(表)
12个月结束
2016年12月31日
所得税或有税〔分项〕  
国内外税前收入表[表格正文]
所得税前持续经营收入(亏损)和企业股权损失 包括以下组成部分:
 
 
(百万)
 
 
2016
 
2015
 
2014
皇冠体育官网
 
美元
124.9

 
美元
314.2

 
美元
(447.5
外国
 
82.1

 
(1.1
 
427.8


 
美元
207.0

 
美元
313.1

 
美元
(19.7
所得税费用(收益)组成部分明细表[附表]
持续经营所得税准备(福利)的组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2016
 
2015
 
2014
当期计提(福利):
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
美元
(11.1
 
美元
8.2

 
美元
(125.2
皇冠体育官网州和地方
 
(0.5
 
0.3

 
(0.6
外国
 
(0.1
 
0.9

 
11.7

 
 
(11.7
 
9.4

 
(114.1
递延拨备(福利):
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
(0.5
 
165.8

 
20.4

皇冠体育官网州和地方
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(24.9
外国
 
- - - - - -

 
(5.9
 
32.6

 
 
(0.5
 
159.9

 
28.1

持续经营收入(亏损)的拨备(收益)总额
 
美元
(12.2
 
美元
169.3

 
美元
(86.0
有效所得税率调整表[表格文本组]
我们按皇冠体育官网联邦法定税率计算的持续经营所得税对账如下:
 
 
(百万)
 
 
2016
 
2015
 
2014
按皇冠体育官网35%的法定税率纳税
 
美元
72.5

 
35.0
 %
 
美元
109.6

 
35.0
 %
 
美元
(6.9
 
35.0
 %
增加(减少)的原因:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
税法变化的影响
 
149.1

 
72.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
13.0

 
(66.0
根据往年的税收优惠建立/(撤销)估值津贴
 
(142.6
 
(68.9
 
165.8

 
52.9

 
15.2

 
(77.2
税收的不确定性
 
(11.3
 
(5.5
 
84.1

 
26.9

 
- - - - - -

 
- - - - - -

本年估值计提/(撤销
 
93.9

 
45.4

 
(104.6
 
(33.4
 
318.3

 
(1,615.7
上一年度调整为本年度
 
(11.8
 
(5.7
 
5.9

 
1.9

 
(6.3
 
32.1

毫无价值的股票扣除
 
(73.4
 
(35.5
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

国外业务的影响
 
(42.7
 
(20.6
 
(53.9
 
(17.2
 
51.4

 
(260.9
损耗超过成本损耗的百分比
 
(36.1
 
(17.4
 
(34.9
 
(11.1
 
(87.9
 
446.2

与非控股权益有关的非应税所得
 
(8.8
 
(4.2
 
(3.0
 
(1.0
 
(9.4
 
47.7

州税净额
 
0.4

 
0.2

 
0.2

 
0.1

 
(25.4
 
128.9

财务担保结算
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(347.1
 
1,761.9

不需纳税的收入
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(27.7
 
140.6

商誉减值
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
22.7

 
(115.2
其他项目-净
 
(1.4
 
(0.7
 
0.1

 
- - - - - -

 
4.1

 
(20.9
计提所得税(收益)费用和实际所得税税率,包括离散项目
 
美元
(12.2
 
(5.9
) %
 
美元
169.3

 
54.1
 %
 
美元
(86.0
 
436.5
 %
持续经营以外的所得税披露文本块[表格文本块]
除持续经营业务外,所得税的组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2016
 
2015
 
2014
其他综合(收益)损失:
 
 
 
 
 
 
养老金/ OPEB债务
 
美元
- - - - - -

 
美元
- - - - - -

 
美元
37.1

按市值计价调整
 
- - - - - -

 
0.3

 
3.6

其他
 
0.5

 
5.9

 
0.2

总计
 
美元
0.5

 
美元
6.2

 
美元
40.9

 
 
 
 
 
 
 
以股本为基础的薪酬支付
 
美元
- - - - - -

 
美元
- - - - - -

 
美元
(4.8
已停止经营
 
美元
- - - - - -

 
美元
(6.0
 
美元
(1,216.0
递延税项资产及负债表[表格文本组]
截至12月31日,我们递延所得税资产和负债的重要组成部分, 2016 2015 是:
 
 
(百万)
 
 
2016
 
2015
递延税项资产:
 
 
 
 
养老金
 
美元
114.6

 
美元
106.6

退休金以外的退休后福利
 
35.2

 
36.5

替代性最低税收抵免结转
 
251.2

 
218.7

递延收入
 
44.5

 
57.2

金融工具
 
71.3

 
- - - - - -

风险投资
 
- - - - - -

 
4.9

资产退休义务
 
22.3

 
5.3

经营亏损结转
 
达到2699

 
2,791.6

不动产、厂房、设备及矿业权
 
181.2

 
189.8

州和地方
 
59.2

 
59.9

租赁负债
 
12.9

 
18.3

其他负债
 
108.3

 
148.9

计提估值前的递延税项资产总额
 
3,600.4

 
达到3637

递延税项资产估值备抵
 
(3334。8
 
(3372年5
递延税项资产净值
 
265.6

 
265.2

递延所得税负债:
 

 

不动产、厂房、设备及矿业权
 
(34.0
 
(35.5
风险投资
 
(203.1
 
(206.6
无形资产
 
(1.0
 
(1.5
产品库存
 
(3.4
 
(2.5
其他资产
 
(24.1
 
(19.1
递延所得税负债合计
 
(265.6
 
(265.2
递延税项资产(负债)净额
 
美元
- - - - - -

 
美元
- - - - - -

未确认的税收优惠前滚时间表[表格文本块]
未确认税收优惠期终金额核对如下:
 
 
 
(百万)
 
 
2016
 
2015
 
2014
1月1日未确认的税收优惠余额
 
美元
156.2

 
美元
72.6

 
美元
71.8

上年度税务职位的增加/(减少)
 
(61.0
 
6.7

 
- - - - - -

本年度税务职位增加
 
0.2

 
78.5

 
5.9

因外汇减少
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(0.2
定居点
 
(64.7
 
(1.1
 
- - - - - -

诉讼时效的失效
 
- - - - - -

 
(0.5
 
(3.7
其他
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(1.2
截至12月31日未确认的税收优惠余额
 
美元
30.7

 
美元
156.2

 
美元
72.6