根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(叙述)(详情)

v2.4.0.6
所得税(记叙)(详情)(美元)
12个月结束
2012年12月31日
2011年12月31日
2010年12月31日
12月31日
估价津贴〔分项〕        
替代性最低税收抵免结转 274900000美元 228500000美元    
国家经营亏损净额结转 185000000年 147100000年    
国外净经营亏损结转 2100000000年 780500000年    
外国税收抵免结转 5800000年 5800000年    
递延税项资产估值准备的变动 634500000年      
所得税优惠 255900000年 407700000年 282500000年  
与资本损失结转及使用有关的估值备抵 1200000年      
外国子公司累计未分配收益 800000000年 1000000000年    
未确认的税收优惠 55500000年 102100000年 79800000年 75200000年
其他责任[成员]
       
估价津贴〔分项〕        
未确认的税收优惠 7000000年 45600000年    
与未确认的税收优惠有关的应计利息和罚款 800000年 2500000年    
递延税项资产〔成员〕
       
估价津贴〔分项〕        
未确认的税收优惠 48500000年 56500000年    
与税务机关和解[成员]
       
估价津贴〔分项〕        
未确认的税收优惠的变化 26900000年      
结束税务检查[委员]
       
估价津贴〔分项〕        
未确认的税收优惠的变化 23800000年      
递延一般损失〔成员〕
       
估价津贴〔分项〕        
递延税项资产估值准备的变动 41300000年      
若干课税基础超过帐面基础的外国资产[成员]
       
估价津贴〔分项〕        
递延税项资产估值准备的变动 11000000年      
不可变现递延所得税资产[成员]
       
估价津贴〔分项〕        
递延税项资产估值准备的变动 357100000美元