根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(叙述)(详情)

v3.20.4
所得税(记叙)(详情)-美元($)
百万美元
12个月结束
2020年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
所得税或有税〔分项〕        
有效所得税率调整,在联邦法定所得税率,百分比 21.00% 21.00% 21.00%  
递延所得税资产,经营亏损结转,国内 美元7444 .0 美元3459 .0    
递延所得税资产,经营亏损结转,国外 1,592.0 1,592.0    
递延税项资产、估值备抵 836.0 441.0 美元1287 .0 美元1983 .0
递延所得税资产,利息结转 55.0      
估值准备,递延税项资产,增加(减少),金额     696.0  
递延所得税资产,税收抵免结转,国外 6.0      
充分利用递延所得税资产的估计应纳税所得额 10.0      
外国子公司未分配收益 0.0 0.0    
转回估值津贴[委员]        
所得税或有税〔分项〕        
有效所得税税率调整,递延所得税资产估值准备的变化,金额 0.0 0.0 (461.0)  
实体的解散[成员]        
所得税或有税〔分项〕        
有效所得税税率调整,递延所得税资产估值准备的变化,金额 0.0 (846.0) (162.0美元)  
州及地方司法管辖区[成员]        
所得税或有税〔分项〕        
递延税项资产、估值备抵 98.0 38.0    
卢森堡        
所得税或有税〔分项〕        
递延税项资产、估值备抵 397.0 397.0    
卢森堡|实体解散[成员]        
所得税或有税〔分项〕        
估值准备,递延税项资产,增加(减少),金额 (1300 0)      
卢森堡|税法修订[成员]        
所得税或有税〔分项〕        
估值准备,递延税项资产,增加(减少),金额   46.0美元    
最大[成员]|卢森堡        
所得税或有税〔分项〕        
有效所得税率调整,外国所得税率差异,百分比   24.94% 26.01%  
公司间票据[成员]|卢森堡        
所得税或有税〔分项〕        
估值准备,递延税项资产,增加(减少),金额 447.0美元