根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(叙述)(详情)

v3.8.0.1
所得税(记叙)(详情)-美元($)
百万美元
12个月结束
2017年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
所得税或有税〔分项〕        
未确认的税收优惠 33.5美元 30.7美元 156.2美元 72.6美元
外国子公司未分配收益 0.0 0.0    
递延所得税资产,经营亏损结转,州和地方 4,200.0 3,700.0    
递延所得税资产,经营亏损结转,国外 7,200.0 6,900.0    
递延所得税资产,税收抵免结转,国外 5.8      
递延税资产,税收抵免结转,替代性最低税 0.0 251.2    
估值备抵,递延税项资产,金额变动 1,100.0      
税法变化的影响 407.5美元 149.1美元 0.0美元  
持续经营的有效所得税率 35.00% 35.00% 35.00%  
本财政年度结束日期 ——12-31      
递延所得税负债,公司间票据 (465.7美元) 0.0美元    
税法变更、重新计量、数额 (407.5) (149.1) 0.0美元  
AMT的废除,金额 (235.3) 0.0 0.0美元  
其他非流动资产〔成员〕        
所得税或有税〔分项〕        
未确认的税收优惠 27.4 22.4    
其他责任[成员]        
所得税或有税〔分项〕        
未确认的税收优惠 6.1 8.3    
未确认的税收优惠、所得税罚款和应计利息 2.1美元 0.8美元