根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(叙述)(详情)

v2.4.0.8
所得税(记叙)(详情)(美元)
12个月结束
2013年12月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
2010年12月31日
所得税或有税〔分项〕        
未确认的税收优惠 74400000美元 55500000美元 102100000美元 79800000美元
外国子公司未分配收益 1200000000年 800000000年    
递延所得税资产,经营亏损结转,州和地方 157900000年 185000000年    
递延所得税资产,经营亏损结转,国外 3500000000年 2100000000年    
递延所得税资产,税收抵免结转,国外 5800000年 5800000年    
递延税资产,税收抵免结转,替代性最低税 299200000年 274900000年    
直接分配给股权的所得税影响,股权交易,非控制权益的收购 102100000年 0 0  
估值备抵,递延税项资产,金额变动 5700000年      
文件财政年度重点 2013      
持续经营的有效所得税率 35.00% 35.00% 35.00%  
本财政年度结束日期 ——12-31      
递延税项资产,澳洲估值免税额因汇率变动[成员]
       
所得税或有税〔分项〕        
估值备抵,递延税项资产,金额变动 65500000年      
若干课税基础超过帐面基础的外国资产[成员]
       
所得税或有税〔分项〕        
估值备抵,递延税项资产,金额变动 6900000年      
撤销MRRT贷项的估值津贴[委员]
       
所得税或有税〔分项〕        
估值备抵,递延税项资产,金额变动 13500000年      
递延所得税资产,加拿大递延所得税资产
       
所得税或有税〔分项〕        
估值备抵,递延税项资产,金额变动 14500000年      
递延所得税资产,未使用的替代性最低税收抵免[成员]
       
所得税或有税〔分项〕        
估值备抵,递延税项资产,金额变动 24400000年      
递延一般损失〔成员〕
       
所得税或有税〔分项〕        
估值备抵,递延税项资产,金额变动 40900000年      
递延税项资产〔成员〕
       
所得税或有税〔分项〕        
未确认的税收优惠 48500000年 48500000年    
其他责任[成员]
       
所得税或有税〔分项〕        
未确认的税收优惠 25900000年 7000000年    
未确认的税收优惠、所得税罚款和应计利息 1200000美元 800000美元