根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(表)

v2.4.0.8
所得税(表)
12个月结束
2013年12月31日
所得税或有税〔分项〕  
未确认的税收优惠前滚时间表[表格文本块]
未确认税收优惠期终金额核对如下:
 
 
 
(百万)
 
 
2013
 
2012
 
2011
1月1日未确认的税收优惠余额
 
美元
55.5

 
美元
102.1

 
美元
79.8

上年度税务职位的增幅
 
13.6

 
2.7

 
42.1

本年度税务职位增加
 
5.3

 
11.1

 
29.5

因外汇增加
 

 

 

定居点
 

 
(60.4
 
(3.5
诉讼时效的失效
 

 

 
(45.8
其他
 

 

 

截至12月31日未确认的税收优惠余额
 
美元
74.4

 
美元
55.5

 
美元
102.1

按地区划分的递延税项资产及负债[表格文本块]
递延税项在合并财务状况表中按产生财务报告与税项之间基差的相关资产或负债分类为当前或长期。以下是摘要:
 
 
(百万)
 
 
2013
 
2012
递延税项资产:
 
 
 
 
皇冠体育官网
 
美元
7.2

 
美元
5.2

外国
 
 
 
 
当前的
 
29.4

 
3.8

长期
 
41.5

 
151.5

递延税项资产合计
 
78.1

 
160.5

递延所得税负债:
 
 
 
 
皇冠体育官网
 
175.3

 
58.4

外国
 
 
 
 
当前的
 
6.1

 

长期
 
971.2

 
达到1108

递延所得税负债合计
 
1,152.6

 
1167年1。

递延所得税(负债)净额
 
美元
(1074年5
 
美元
(1006。6
国内外税前收入表[表格正文]
所得税前持续经营的收入(亏损)和合资企业的股权收入(亏损) 包括以下组成部分:
 
 
(百万)
 
 
2013
 
2012
 
2011
皇冠体育官网
 
美元
837.7

 
美元
838.6

 
美元
1,506.5

外国
 
(348.4
 
(1340
 
684.0

 
 
美元
489.3

 
美元
(501.8
 
美元
2,190.5

所得税费用(收益)组成部分明细表[附表]
持续经营所得税准备(福利)的组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2013
 
2012
 
2011
当期计提(福利):
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
美元
101.3

 
美元
71.1

 
美元
246.8

皇冠体育官网州和地方
 
4.0

 
7.6

 
2.8

外国
 
87.9

 
50.2

 
224.7

 
 
193.2

 
128.9

 
474.3

递延拨备(福利):
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
23.3

 
221.2

 
23.8

皇冠体育官网州和地方
 
3.0

 
1.4

 
4.7

外国
 
(164.4
 
(95.6
 
(95.1
 
 
(138.1
 
127.0

 
(66.6
持续收入(亏损)拨备总额
操作
 
美元
55.1

 
美元
255.9

 
美元
407.7

有效所得税率调整表[表格文本组]
我们按皇冠体育官网联邦法定税率计算的持续经营所得税对账如下:
 
 
(百万)
 
 
2013
 
2012
 
2011
按皇冠体育官网35%的法定税率纳税
 
美元
171.3

 
35.0
 %
 
美元
(175.6
 
35.0
 %
 
美元
766.7

 
35.0
 %
增加(减少)的原因:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外汇重新计量
 
(2.6
 
(0.5
 
62.3

 
(12.4
 
(62.6
 
(2.9
与非控股权益有关的非应税所得
 
(1.5
 
(0.3
 
61.0

 
(12.0
 
(63.6
 
(2.9
税法变化的影响
 

 

 
(357.1
 
71.2

 

 

损耗超过成本损耗的百分比
 
(97.6
 
(19.9
 
(109.1
 
21.7

 
(153.4
 
(7.0
国外业务的影响
 
(10.2
 
(2.1
 
65.2

 
(13.0
 
(44.0
 
(2.0
不需纳税的收入
 
(106.6
 
(21.8
 
(108.0
 
21.5

 
(67.5
 
(3.1
商誉减值
 
20.5

 
4.2

 
202.2

 
(40.3
 

 

非应税套期收益
 

 

 

 

 
(32.4
 
(1.5
州税净额
 
5.6

 
1.1

 
7.3

 
(1.5
 
7.5

 
0.3

制造商的演绎
 
(7.9
 
(1.6
 
(4.7
 
0.9

 
(11.9
 
(0.5
估值津贴
 
73.0

 
14.9

 
634.5

 
(126.5
 
49.5

 
2.3

税收的不确定性
 
19.6

 
5.3

 
(14.8
 
2.9

 
17.7

 
0.8

上一年度调整在本年度
 
(11.4
 
(3.6
 
(5.7
 
1.1

 
(18.0
 
(0.8
其他项目-净
 
2.9

 
0.6

 
(1.6
 
0.4

 
19.7

 
0.9

所得税费用
 
美元
55.1

 
11.3
 %
 
美元
255.9

 
(51.0
) %
 
美元
407.7

 
18.6
 %
持续经营以外的所得税披露文本块[表格文本块]
除持续经营业务外,所得税的组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2013
 
2012
 
2011
其他综合(收益)损失:
 
 
 
 
 
 
养老金/ OPEB债务
 
美元
100.0

 
美元
13.8

 
美元
(60.2
按市值计价调整
 
2.0

 
1.7

 
(17.7
其他
 
(12.4
 
2.6

 

总计
 
美元
89.6

 
美元
18.1

 
美元
(77.9
 
 
 
 
 
 
 
支付资本-取得非控制性权益
 
美元
102.1

 
美元

 
美元

以股本为基础的薪酬支付
 
美元
3.5

 
美元
(12.8
 
美元
(4.6
已停止经营
 
美元
(2.0
 
美元
10.4

 
美元
3.2

递延税项资产及负债表[表格文本组]
我们递延所得税资产和负债的重要组成部分 2013年12月31日 2012 是:
 
 
(百万)
 
 
2013
 
2012
递延税项资产:
 
 
 
 
养老金
 
美元
88.4

 
美元
161.2

MRRT起始基数津贴
 
300.3

 
357.1

退休金以外的退休后福利
 
58.0

 
87.7

替代性最低税收抵免结转
 
299.2

 
274.9

风险投资
 

 
14.1

资产退休义务
 
61.7

 
48.2

经营亏损结转
 
524.4

 
396.4

产品库存
 
16.4

 
45.4

不动产、厂房、设备及矿业权
 
56.0

 
49.2

租赁负债
 
31.9

 
31.0

其他负债
 
138.3

 
140.9

计提估值前的递延税项资产总额
 
1,574.6

 
1606年1。

递延税项资产估值备抵
 
864.1

 
858.4

递延税项资产净值
 
710.5

 
747.7

递延所得税负债:
 

 

不动产、厂房、设备及矿业权
 
1,400.8

 
1,350.5

风险投资
 
196.4

 
207.6

无形资产
 
33.5

 
24.6

所得税的不确定性
 
48.5

 
48.5

金融衍生品
 

 
1.6

产品库存
 
12.8

 
19.6

其他资产
 
93.0

 
101.9

递延所得税负债合计
 
1,785.0

 
1,754.3

递延所得税(负债)资产净额
 
美元
(1074年5
 
美元
(1006。6