所得税(记叙)(详情)(美元) |
12个月结束 | |||
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2013年12月31日
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2012年12月31日
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2011年12月31日
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2010年12月31日
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所得税或有税〔分项〕 | ||||
未确认的税收优惠 | 74400000美元 | 55500000美元 | 102100000美元 | 79800000美元 |
外国子公司未分配收益 | 1200000000年 | 800000000年 | ||
递延所得税资产,经营亏损结转,州和地方 | 157900000年 | 185000000年 | ||
递延所得税资产,经营亏损结转,国外 | 3500000000年 | 2100000000年 | ||
递延所得税资产,税收抵免结转,国外 | 5800000年 | 5800000年 | ||
递延税资产,税收抵免结转,替代性最低税 | 299200000年 | 274900000年 | ||
直接分配给股权的所得税影响,股权交易,非控制权益的收购 | 102100000年 | 0 | 0 | |
估值备抵,递延税项资产,金额变动 | 5700000年 | |||
文件财政年度重点 | 2013 | |||
持续经营的有效所得税率 | 35.00% | 35.00% | 35.00% | |
本财政年度结束日期 | ——12-31 | |||
递延税项资产,澳洲估值免税额因汇率变动[成员]
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所得税或有税〔分项〕 | ||||
估值备抵,递延税项资产,金额变动 | 65500000年 | |||
若干课税基础超过帐面基础的外国资产[成员]
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所得税或有税〔分项〕 | ||||
估值备抵,递延税项资产,金额变动 | 6900000年 | |||
撤销MRRT贷项的估值津贴[委员]
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所得税或有税〔分项〕 | ||||
估值备抵,递延税项资产,金额变动 | 13500000年 | |||
递延所得税资产,加拿大递延所得税资产
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所得税或有税〔分项〕 | ||||
估值备抵,递延税项资产,金额变动 | 14500000年 | |||
递延所得税资产,未使用的替代性最低税收抵免[成员]
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所得税或有税〔分项〕 | ||||
估值备抵,递延税项资产,金额变动 | 24400000年 | |||
递延一般损失〔成员〕
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所得税或有税〔分项〕 | ||||
估值备抵,递延税项资产,金额变动 | 40900000年 | |||
递延税项资产〔成员〕
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所得税或有税〔分项〕 | ||||
未确认的税收优惠 | 48500000年 | 48500000年 | ||
其他责任[成员]
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所得税或有税〔分项〕 | ||||
未确认的税收优惠 | 25900000年 | 7000000年 | ||
未确认的税收优惠、所得税罚款和应计利息 | 1200000美元 | 800000美元 |