根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(表)

v3.10.0.1
所得税(表)
12个月结束
2018年12月31日
所得税或有税〔分项〕  
国内外税前收入表[表格正文]
所得税前持续经营所得 包括以下组成部分:
 
 
(百万)
 
 
2018
 
2017
 
2016
皇冠体育官网
 
565.0

 
90.7

 
124.9

外国
 
(0.3
 
17.5

 
(14.5

 
564.7

 
108.2

 
110.4

所得税费用(收益)组成部分明细表[附表]
持续经营所得税优惠的组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2018
 
2017
 
2016
当期计提(福利):
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
(0.5
 
(252.6
 
(11.1
皇冠体育官网州和地方
 
- - - - - -

 
(0.1
 
(0.5
外国
 
0.7

 
0.3

 
(0.1
 
 
0.2

 
(252.4
 
(11.7
递延的好处:
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
(475.4
 
- - - - - -

 
(0.5
持续经营的所得税收益总额
 
(475.2
 
(252.4
 
(12.2
有效所得税率调整表[表格文本组]
我们按皇冠体育官网联邦法定税率计算的持续经营所得税对账如下:
 
 
(百万)
 
 
2018
 
2017
 
2016
按皇冠体育官网法定税率纳税
 
118.6

 
21.0
 %
 
37.9

 
35.0
 %
 
38.6

 
35.0
 %
增加(减少)的原因:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
损耗超过成本损耗的百分比
 
(54.6
 
(9.7
 
(61.6
 
(56.9
 
(36.1
 
(32.7
税法变更的影响——递延税的重新计量
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
407.5

 
376.6

 
149.1

 
135.1

解散卢森堡实体
 
161.7

 
28.6

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

上一年度调整为本年度
 
(1.0
 
(0.2
 
(1.1
 
(1.0
 
(11.8
 
(10.7
估值津贴建立(撤销):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
税法变更-递延税的重新计量
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(407.5
 
(376.6
 
(149.1
 
(135.1
本年活动
 
(80.6
 
(14.3
 
(466.3
 
(431.0
 
122.9

 
111.3

释放皇冠体育官网估值津贴
 
(460.5
 
(81.5
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

AMT的废除
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(235.3
 
(217.5
 
- - - - - -

 
- - - - - -

解散卢森堡实体
 
(161.7
 
(28.6
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

上一年度调整为本年度
 
1.0

 
0.2

 
(3.5
 
(3.2
 
9.3

 
8.4

税收的不确定性
 
(1.3
 
(0.2
 
(1.4
 
(1.3
 
(11.3
 
(10.2
毫无价值的股票扣除
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(73.4
 
(66.5
国外业务的影响
 
0.1

 
- - - - - -

 
477.9

 
441.7

 
(40.6
 
(36.8
其他项目净额
 
3.1

 
0.6

 
1.0

 
0.9

 
(9.8
 
(8.9
计提所得税优惠和包括离散项目在内的有效所得税税率
 
(475.2
 
(84.1
) %
 
(252.4
 
(233.3
) %
 
(12.2
 
(11.1
) %
持续经营以外的所得税披露文本块[表格文本块]
除持续经营业务外,所得税的组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2018
 
2017
 
2016
其他综合(收益)损失:
 
 
 
 
 
 
退休后福利责任
 
3.6

 
- - - - - -

 
- - - - - -

衍生金融工具未实现净亏损
 
0.7

 
- - - - - -

 
- - - - - -

其他
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
0.5

总计
 
4.3

 
- - - - - -

 
0.5

递延税项资产及负债表[表格文本组]
我们递延税项资产和负债的重要组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2018
 
2017
递延税项资产:
 
 
 
 
经营亏损结转
 
2,118.8

 
2,362.4

养老金
 
77.5

 
76.3

OPEB
 
25.3

 
25.6

递延收入
 
23.3

 
24.2

无形资产
 
11.6

 
13.0

不动产、厂房、设备及矿业权
 
13.3

 
- - - - - -

州和地方
 
68.2

 
74.2

其他负债
 
36.8

 
30.4

计提估值前的递延税项资产总额
 
2,374.8

 
2606年1。

递延税项资产估值备抵
 
(1287年3
 
(1983 1。
递延税项资产净值
 
1,087.5

 
623.0

递延所得税负债:
 

 

不动产、厂房、设备及矿业权
 
- - - - - -

 
(1.5
风险投资
 
(141.2
 
(137.5
公司间的笔记
 
(465.7
 
(465.7
其他资产
 
(15.8
 
(18.3
递延所得税负债合计
 
(622.7
 
(623.0
递延税项资产净值
 
464.8

 
- - - - - -

未确认的税收优惠前滚时间表[表格文本块]
未确认税收优惠期终金额核对如下:
 
 
 
(百万)
 
 
2018
 
2017
 
2016
1月1日未确认的税收优惠余额
 
33.5

 
30.7

 
156.2

上年度税务职位的增加(减少)
 
0.1

 
(2.8
 
(61.0
增加本年度的税务职位
 
3.6

 
4.5

 
0.2

定居点
 
- - - - - -

 
1.0

 
(64.7
诉讼时效的失效
 
(8.2
 
- - - - - -

 
- - - - - -

其他
 
- - - - - -

 
0.1

 
- - - - - -

截至12月31日未确认的税收优惠余额
 
29.0

 
33.5

 
30.7