根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(叙述)(详情)

v2.4.0.6
所得税(记叙)(详情)(美元)
3个月结束 12个月结束
2011年9月30日
2011年12月31日
2010年12月31日
12月31日
二零零八年十二月三十一日
营运亏损结转[分项]          
估值津贴   51200000美元      
与替代性最低税收抵免相关的可无限期结转的递延所得税资产   228500000年 153400000年    
皇冠体育官网联邦净经营亏损结转     87600000年    
国家净经营亏损结转   147100000年 338900000年    
国外净经营亏损结转   780500000年 234400000年    
递延所得税资产,税收抵免结转,国外   5800000年 5800000年    
国外税收抵免到期后结转   2020      
影响实际税率的未确认的税收优惠   102100000年      
与未确认的税收优惠有关的应计利息和罚款   4100000年 2100000年    
某些外国投资的递延所得税负债     78000000年    
某些外国投资的递延所得税资产     9400000年    
未确认的税收优惠的变化 39000000年        
诉讼时效的失效   45800000年   400000年  
法定时效期满后的公认税收优惠   5700000年      
对某些外国投资的递延税项资产的估值免税额     9400000年    
未确认的税收优惠   102100000年 79800000年 75200000年 53700000年
所得税费用、应计利息和罚款中未确认的税收优惠   2500000年 11600000年    
递延所得税资产因签署法律而减少     (16100000)    
外国(成员)
         
营运亏损结转[分项]          
净经营亏损结转到期   2026      
国外[成员]b|营业收入亏损[成员]
         
营运亏损结转[分项]          
估值津贴的变动   41100000年      
外国[成员]|某些计税基础超过帐面基础的外国资产[成员]
         
营运亏损结转[分项]          
估值津贴的变动   10100000年      
状态(成员)
         
营运亏损结转[分项]          
净经营亏损结转到期   2022      
留存收益〔成员〕
         
营运亏损结转[分项]          
外国子公司累计未分配收益   1700000000年 1000000000年    
综合汤姆逊〔成员〕
         
营运亏损结转[分项]          
国外净经营亏损结转   211000000美元